Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANA PAULA FERNANDES LOVATO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3322 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPEASAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA LOVATO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 16037 |
49,62 |
49,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPEASAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA LOVATO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 16037 |
49,62 |
|
|
17/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
49,62 |
|
22/05/2024 |
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO CREDOR |
|
-49,62 |
|
22/05/2024 |
ERRO NO DOCUMENTO DO CREDOR |
-49,62 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.