Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE D | 14.802,80 | 14.802,80 |
1.00 | =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... | 20.580,10 | 20.580,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/05/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. CONFORME CONTRATO nº292/2023..... INEXIGIBILIDADE nº015/2023....... --------------------------------- =SERV.HOSPITALAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... --------------------------------- =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... | 35.382,90 | ||
23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 35.382,90 | ||
11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2024 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 35.382,90 | ||
TOTAL | 35.382,90 | 35.382,90 | 35.382,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |