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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3356 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE D 14.802,80 14.802,80
1.00 =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... 20.580,10 20.580,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. CONFORME CONTRATO nº292/2023..... INEXIGIBILIDADE nº015/2023....... --------------------------------- =SERV.HOSPITALAR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... --------------------------------- =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024,RELATÓRIO ANEXO.... 35.382,90
23/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 35.382,90
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2024 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 35.382,90
TOTAL 35.382,90 35.382,90 35.382,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.