Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3368 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL ferias mai part 2 2024 |
0,00 |
31,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
IPÊ PARTE PATRONAL ferias mai part 2 2024 |
31,75 |
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21/05/2024 |
Liquidação folha férias comp.maio/24 |
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31,75 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31,75 |
TOTAL |
31,75 |
31,75 |
31,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.