Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias mai part 2 2024 |
2.339,54 |
|
|
21/05/2024 |
Liquidação folha férias comp.maio/24 |
|
2.339,54 |
|
21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
5,16 |
21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
14,18 |
21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
22,15 |
21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
87,34 |
21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
240,19 |
23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.970,52 |
TOTAL |
2.339,54 |
2.339,54 |
2.339,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.