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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3397 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE OBRAS. GALÃO OLEO 15W40 LUBRAX 480,00 480,00
1.00 GALÃO OLEO 15W40 CI-4 IPIRANGA 550,00 550,00
2.00 OLEO 5W40 60,00 120,00
1.00 GALÃO DE OLEO 15W40 390,00 390,00
1.00 OLEO DE CAIXA CATERPILLAR 140 MOBIL 640,00 640,00
1.00 OLEO CATERPILLAR 85W90 MOBIL 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE OBRAS. GALÃO OLEO 15W40 LUBRAX GALÃO OLEO 15W40 CI-4 IPIRANGA OLEO 5W40 GALÃO DE OLEO 15W40 OLEO DE CAIXA CATERPILLAR 140 MOBIL OLEO CATERPILLAR 85W90 MOBIL 2.880,00
TOTAL 2.880,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.880,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.