Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3465 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523,
COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523,
COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
90,00 |
|
|
24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
90,00 |
|
24/05/2024 |
ANULAÇÃO |
|
-90,00 |
|
24/05/2024 |
DOTAÇÃO INCORRETA. |
-90,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.