Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523,
COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523,
COMPETÊNCIA MAIO/2024. |
90,00 |
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24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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90,00 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.