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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3474 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS004917/202(SINSASSEIO/SEEAC-RS) e AOS PEDREIROS,DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS003871/ 2023(SIND.DAS.IND.DA CONSTRUÇÃO CIVIL RS e SIND.DOS ENGENHEIROS NO RS)........................... O REAJUSTE DE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONCESSÃO QUE É 01/01/2024 CONFORME REQ 1.367,15 1.367,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 EMPENHO REF.AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS004917/202(SINSASSEIO/SEEAC-RS) e AOS PEDREIROS,DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS003871/ 2023(SIND.DAS.IND.DA CONSTRUÇÃO CIVIL RS e SIND.DOS ENGENHEIROS NO RS)........................... O REAJUSTE DE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONCESSÃO QUE É 01/01/2024 CONFORME REQUERIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO....... --------------------------------- =VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2024(PLANILHA DE CALCULO ANEXO A ESTE EMPENHOA AO PROCESSO nº683/2021.............. 1.367,15
28/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.367,15
28/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3474/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 65,62
28/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3474/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 68,36
28/05/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3474/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 150,38
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.082,79
TOTAL 1.367,15 1.367,15 1.367,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2024 65,62 Lançada
ISS - LIVRE 28/05/2024 68,36 Lançada
INSS 28/05/2024 150,38 Lançada
TOTAL   284,36