Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3480 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESAS DE GRAFICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDENETAS PARA VEICULOS LOTADOS COM A SECRETRAIA DE OBRAS.
CADERNETAS DE VEÍCULOS |
6,60 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESAS DE GRAFICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDENETAS PARA VEICULOS LOTADOS COM A SECRETRAIA DE OBRAS.
CADERNETAS DE VEÍCULOS |
1.980,00 |
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28/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.980,00 |
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12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3480/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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1.980,00 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.