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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3484 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO nº722/2021,ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE MERENDEIRAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2024 REG.MTE nºRS004917/ 2023(SINDASSEIO/SEEAC-RS) e AOS VIGIAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2025 REG.MTE nºRS000303/202 (SIND.DAS EMPR.DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RS e SIND.PROF.VIGIL.EMPREG.DE EMPRES.SEG.E VIG.DE PORTO ALEGRE E REG.METROPOLITANA DO RS. O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA 2.077,38 2.077,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 EMPENHO REF.AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO nº722/2021,ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE MERENDEIRAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2024 REG.MTE nºRS004917/ 2023(SINDASSEIO/SEEAC-RS) e AOS VIGIAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2025 REG.MTE nºRS000303/202 (SIND.DAS EMPR.DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RS e SIND.PROF.VIGIL.EMPREG.DE EMPRES.SEG.E VIG.DE PORTO ALEGRE E REG.METROPOLITANA DO RS. O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DAS CATEGORIAS QUE É 01/01/2024 PARA AS MERENDEIRAS E 01/02/2024 PARA OS VIGIAS,CONFME. REQUERIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. --------------------------------- =VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR VIGIAS NOTURNOS,NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2024(PLANILHA DE CÁLCULO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº683/2021.............. 2.077,38
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.077,38
29/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3484/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 99,71
29/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3484/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 103,87
29/05/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3484/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 228,51
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.645,29
TOTAL 2.077,38 2.077,38 2.077,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/05/2024 99,71 Lançada
ISS - LIVRE 29/05/2024 103,87 Lançada
INSS 29/05/2024 228,51 Lançada
TOTAL   432,09