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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3485 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO nº722/2021,ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE MERENDEIRAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2024 REG.MTE nºRS004917/ 2023(SINDASSEIO/SEEAC-RS) e AOS VIGIAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2025 REG.MTE nºRS000303/202 (SIND.DAS EMPR.DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RS e SIND.PROF.VIGIL.EMPREG.DE EMPRES.SEG.E VIG.DE PORTO ALEGRE E REG.METROPOLITANA DO RS. O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA 16.447,46 16.447,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 EMPENHO REF.AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO nº722/2021,ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE MERENDEIRAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2024 REG.MTE nºRS004917/ 2023(SINDASSEIO/SEEAC-RS) e AOS VIGIAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2025 REG.MTE nºRS000303/202 (SIND.DAS EMPR.DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RS e SIND.PROF.VIGIL.EMPREG.DE EMPRES.SEG.E VIG.DE PORTO ALEGRE E REG.METROPOLITANA DO RS. O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DAS CATEGORIAS QUE É 01/01/2024 PARA AS MERENDEIRAS E 01/02/2024 PARA OS VIGIAS,CONFME. REQUERIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. --------------------------------- =VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR VIGIAS NOTURNOS,E MERENDEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2024(PLANILHA DE CÁLCULO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº683/2021.............. 16.447,46
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 16.447,46
29/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3485/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 789,48
29/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3485/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 822,37
29/05/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3485/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.809,22
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 13.026,39
TOTAL 16.447,46 16.447,46 16.447,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/05/2024 789,48 Lançada
ISS - LIVRE 29/05/2024 822,37 Lançada
INSS 29/05/2024 1.809,22 Lançada
TOTAL   3.421,07