Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. complementar maio 2024 |
0,00 |
45,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. complementar maio 2024 |
45,84 |
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27/05/2024 |
Lliquidação folha complementar MAIO/2024 |
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45,84 |
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28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,84 |
TOTAL |
45,84 |
45,84 |
45,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.