Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3554 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS PARTE PATRONAL REF. complementar maio 2024 |
0,00 |
10,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. complementar maio 2024 |
10,11 |
|
|
27/05/2024 |
Lliquidação folha complementar MAIO/2024 |
|
10,11 |
|
11/06/2024 |
valor empenhado a maior |
|
-0,01 |
|
11/06/2024 |
valor empenhado a maior |
-0,01 |
|
|
12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,10 |
TOTAL |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.