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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3660 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024: *JOÃO A. MELLO DE SOUZA *OSMAR DA SILVA * 5.023,45 55.257,95
8.00 =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024: *ANDREA LUCIANE P GALARGO *GENECI DE F. DOS S. TAVARES *IZANDRA T. HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *LEONIRA DA SILVA *MIRIAM DA SILVA *VANESSA P. F.DA SILVA *EVA L. DA ROSA FERREIRA......... 3.874,51 30.996,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024: *JOÃO A. MELLO DE SOUZA *OSMAR DA SILVA *ROBSON MELLO RODRIGUES *JARDEL CARVALHO DA SILVA *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO *JAIR PINTO LUCAS *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS *JACI XAVIER DA SILVA *RESSOLI DE MATOS FILHO *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024: *ANDREA LUCIANE P GALARGO *GENECI DE F. DOS S. TAVARES *IZANDRA T. HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *LEONIRA DA SILVA *MIRIAM DA SILVA *VANESSA P. F.DA SILVA *EVA L. DA ROSA FERREIRA......... 86.254,03
28/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 86.254,03
28/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3660/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 4.140,19
28/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3660/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 4.312,70
28/05/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3660/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 9.487,94
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 68.313,20
TOTAL 86.254,03 86.254,03 86.254,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2024 4.140,19 Lançada
ISS - LIVRE 28/05/2024 4.312,70 Lançada
INSS 28/05/2024 9.487,94 Lançada
TOTAL   17.940,83