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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3673 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 0,00 3.358,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 3.358,64
28/05/2024 Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 3.358,64
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 33,59
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 41,80
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 62,00
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 327,19
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 398,36
28/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 531,60
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.964,10
TOTAL 3.358,64 3.358,64 3.358,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 28/05/2024 33,59 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 28/05/2024 41,80 Lançada
PROVIDA - SIGESC 28/05/2024 62,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/05/2024 327,19 Lançada
CEF - Consignados 28/05/2024 398,36 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 28/05/2024 531,60 Lançada
TOTAL   1.394,54