Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 |
64.891,22 |
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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64.891,22 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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130,67 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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292,00 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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306,57 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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640,30 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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928,85 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.646,76 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.777,12 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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2.648,93 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.040,91 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.138,69 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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6.311,10 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.029,32 |
| TOTAL |
64.891,22 |
64.891,22 |
64.891,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |