| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 3855 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 13° SALÁRIO INDENIZADO folha maio 2024 | 0,00 | 713,08 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 13° SALÁRIO INDENIZADO folha maio 2024 | 713,08 | ||
| 28/05/2024 | Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 | 713,08 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 99,83 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 3855/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 613,25 | ||
| TOTAL | 713,08 | 713,08 | 713,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2024 | 99,83 | Lançada | |
| TOTAL | 99,83 |