Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
ABONO FAMÍLIA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ABONO FAMILIA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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abono família ref. folha maio 2024 |
0,00 |
1.437,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
abono família ref. folha maio 2024 |
1.437,60 |
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28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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1.437,60 |
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29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.437,60 |
TOTAL |
1.437,60 |
1.437,60 |
1.437,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.