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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3945 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085216174................... 0,00 103,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085216174................... 103,78
28/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 103,78
28/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3945/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1,13
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 102,65
TOTAL 103,78 103,78 103,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2024 1,13 Lançada
TOTAL   1,13