Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3949 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS ELETRICOS DA OFICINA MECANICA.
LANTERNA TATICA |
198,00 |
198,00 |
2.00 |
BATERIA 9V |
28,00 |
56,00 |
8.00 |
CDP 120M |
24,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS ELETRICOS DA OFICINA MECANICA.
LANTERNA TATICA BATERIA 9V CDP 120M |
446,00 |
|
|
06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
446,00 |
|
12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
|
|
446,00 |
TOTAL |
446,00 |
446,00 |
446,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.