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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS ELETRICOS DA OFICINA MECANICA. LANTERNA TATICA 198,00 198,00
2.00 BATERIA 9V 28,00 56,00
8.00 CDP 120M 24,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS ELETRICOS DA OFICINA MECANICA. LANTERNA TATICA BATERIA 9V CDP 120M 446,00
06/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 446,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 446,00
TOTAL 446,00 446,00 446,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.