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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEFAZ RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL REF.A RENDIMENTOS DO VALOR DO CONVÊNIO FPE nº4590/2022, CONFORME CLAUSULA SÉTIMA DO ARTIGO 12..... --------------------------------- =GRU nº33324000351268............ 2.337,41 2.337,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL REF.A RENDIMENTOS DO VALOR DO CONVÊNIO FPE nº4590/2022, CONFORME CLAUSULA SÉTIMA DO ARTIGO 12..... --------------------------------- =GRU nº33324000351268............ 2.337,41
31/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.337,41
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2024 SEFAZ RS - 10442 2.337,41
TOTAL 2.337,41 2.337,41 2.337,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.