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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO GOL IZR OC51 MONTAGEM DE PNEUS 20,00 40,00
2.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 30,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE CAMBAGEM 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEICULO GOL IZR OC51 MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE CAMBAGEM 250,00
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 250,00
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.