| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA | 
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IWT 6J61 OLEO LUBRICANTE 10W40 | 58,00 | 232,00 | 
| 1.00 | FILTRO ACDELCO | 28,00 | 28,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IWT 6J61 OLEO LUBRICANTE 10W40 FILTRO ACDELCO | 260,00 | ||
| 12/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 260,00 | ||
| 12/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3982/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,62 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 259,38 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/06/2024 | 0,62 | Lançada | |
| TOTAL | 0,62 |