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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3982 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IWT 6J61 OLEO LUBRICANTE 10W40 58,00 232,00
1.00 FILTRO ACDELCO 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IWT 6J61 OLEO LUBRICANTE 10W40 FILTRO ACDELCO 260,00
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 260,00
12/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3982/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 0,62
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 259,38
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2024 0,62 Lançada
TOTAL   0,62