Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODAGLAS PARAGUASSU DE MORAES CORREA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4013 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE PASSARELA E PORTÕES DA EMEI DARCI TEODORO SAMPAIO. |
1.310,00 |
1.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE PASSARELA E PORTÕES DA EMEI DARCI TEODORO SAMPAIO. |
1.310,00 |
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06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.310,00 |
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11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2024
ODAGLAS PARAGUASSU DE MORAES CORREA - 15258 |
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1.310,00 |
12/06/2024 |
Devolução de TED, conta incorreta |
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-1.310,00 |
20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2024
ODAGLAS PARAGUASSU DE MORAES CORREA - 15258 |
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1.310,00 |
TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.