Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN(CRECHE) EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO...... CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE/FRIO 220V – 12.000 BTUS --------------------------------- | 2.200,00 | 4.400,00 |
1.00 | AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE/FRIO 220V – 9.000BTU | 1.961,66 | 1.961,66 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/06/2024 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN(CRECHE) EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO...... CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE/FRIO 220V – 12.000 BTUS --------------------------------- AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE/FRIO 220V – 9.000BTU | 6.361,66 | ||
21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.400,00 | ||
21/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4014/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 52,80 | ||
27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4014/2024 - DANFE nº827 SÉRIE 1. PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 | 4.347,20 | ||
18/11/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CREDOR NÃO VAI ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 9000BTUS, MOTIVO: FABRICANTES NÃO ESTÃO ENTREGANDO OS PRODUTOS .SRTA,DIESSICA RECEBEU A SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO POR E-MAIL. | -1.961,66 | ||
TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 21/06/2024 | 52,80 | Lançada | |
TOTAL | 52,80 |