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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS........ CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESC 2.200,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS........ CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO...................... 2.200,00
21/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.200,00
21/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4017/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 26,40
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2024 PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 2.173,60
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/06/2024 26,40 Lançada
TOTAL   26,40