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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4021 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA TRABALHOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS ORÇA 18786 TORNEIRA PRETA PLASTICA JARDIM 1/2 4,90 4,90
4.00 JOELHO SOLDAVEL 25MM 1,90 7,60
2.00 TE SOLDAVEL 25M 2,50 5,00
4.00 LUVA SOLDAVEL 25MM 1,60 6,40
1.00 JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATÃO 9,90 9,90
1.00 FITA VEDA ROSCA 10X12MM 3,80 3,80
8.00 ABRAÇADEIRA CINTA 7,6X760M 2,60 20,80
6.00 ORÇ 18761 JOELHO SOLDAVEL 25MM 1,90 11,40
1.00 CILINDRO FECHADURA SOPRANO 37,50 37,50
750.00 ORÇ 18298 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5 0,84 630,00
1.00 AREIA MEDIA LAVADA 200,00 200,00
10.00 FERRO 12,5 MM 1/2 11,56KG 86,50 865,00
10.00 CIMENTO CP 50KG 43,75 437,50
100.00 FIO PARALELO 2 X 2,5MM 4,93 493,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA TRABALHOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS ORÇA 18786 TORNEIRA PRETA PLASTICA JARDIM 1/2 JOELHO SOLDAVEL 25MM TE SOLDAVEL 25M LUVA SOLDAVEL 25MM JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATÃO FITA VEDA ROSCA 10X12MM ABRAÇADEIRA CINTA 7,6X760M ORÇ 18761 JOELHO SOLDAVEL 25MM CILINDRO FECHADURA SOPRANO ORÇ 18298 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5 AREIA MEDIA LAVADA FERRO 12,5 MM 1/2 11,56KG CIMENTO CP 50KG FIO PARALELO 2 X 2,5MM 2.732,80
13/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 2.732,80
13/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4021/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 32,79
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 2.700,01
TOTAL 2.732,80 2.732,80 2.732,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/06/2024 32,79 Lançada
TOTAL   32,79