Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.......................
CONTRATO nº207/2024..............
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).........................
----------------------- |
2.200,00 |
15.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.......................
CONTRATO nº207/2024..............
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).........................
--------------------------------- |
15.400,00 |
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21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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15.400,00 |
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21/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4023/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
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184,80 |
04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2024
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 |
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15.215,20 |
TOTAL |
15.400,00 |
15.400,00 |
15.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
21/06/2024 |
184,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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184,80 |
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