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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... ----------------------- 2.200,00 15.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- 15.400,00
21/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 15.400,00
21/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4023/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 184,80
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2024 PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 15.215,20
TOTAL 15.400,00 15.400,00 15.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/06/2024 184,80 Lançada
TOTAL   184,80