O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/06/2024 às 08:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... ----------------------- 2.200,00 15.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,ESF RURAL,ESF PORTÃO e UBS NAVEGANTES,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- 15.400,00
TOTAL 15.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.