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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR 345,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR 690,00
06/06/2024 ERRO NA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE -690,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.