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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR E RETIRADA DE PORTO DE PARTIDA 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR E RETIRADA DE PORTO DE PARTIDA 600,00
19/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 600,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.