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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº222/2024.............. --------------------------------- =Escova lava roupa madeira oval com cerdas de nylon (pet) reciclado e base de madeira pinus. 1,99 11,94
30.00 Pano de chão de microfibra para limpeza em geral 50x70cm (Branco) 5,55 166,50
30.00 Pano de copa sacaria liso 2,30 69,00
5.00 Esponja lava louça dupla face pacote com 10 unidades 5,90 29,50
4.00 Esponja de aço pacote com 08 unidades 1,70 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº222/2024.............. --------------------------------- =Escova lava roupa madeira oval com cerdas de nylon (pet) reciclado e base de madeira pinus. Pano de chão de microfibra para limpeza em geral 50x70cm (Branco) Pano de copa sacaria liso Esponja lava louça dupla face pacote com 10 unidades Esponja de aço pacote com 08 unidades 283,74
10/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 283,74
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 16667 283,74
TOTAL 283,74 283,74 283,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.