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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 41 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL............................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024. --------------------------------- Esparadrapo 2,5cm x 4,5m......... 4,09 245,40
20.00 ESPÁTULA DE AYRES pct c/ 100 13,07 261,40
10.00 FIXADOR CITALÓGICO SPRAY 100ml 9,29 92,90
200.00 FITA MICROPORE 12,5cm x 10mt 1,75 350,00
10.00 GEL CONDUTOR ULTRASSOM 5kg 32,00 320,00
10.00 LÂMINA DE BISTURI nº 11 cx c/ 100 30,08 300,80
200.00 LUVA CIRÚRGICA EST nº 6,5 1,67 334,00
10.00 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 CX C/ 10 24,70 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL............................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024. --------------------------------- Esparadrapo 2,5cm x 4,5m......... ESPÁTULA DE AYRES pct c/ 100 FIXADOR CITALÓGICO SPRAY 100ml FITA MICROPORE 12,5cm x 10mt GEL CONDUTOR ULTRASSOM 5kg LÂMINA DE BISTURI nº 11 cx c/ 100 LUVA CIRÚRGICA EST nº 6,5 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 CX C/ 10 2.151,50
TOTAL 2.151,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.151,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.