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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALCI N BECKER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4182 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E CONSEQUENTEMENTE A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº208/2024.............. --------------------------------- =MESA EM MADEIRA MEDINDO 2,5 X 1M 797,00 797,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E CONSEQUENTEMENTE A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº208/2024.............. --------------------------------- =MESA EM MADEIRA MEDINDO 2,5 X 1M 797,00
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 797,00
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2024 ALCI N BECKER CIA LTDA - 12315 797,00
TOTAL 797,00 797,00 797,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.