DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº9...........
EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº9...........
EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
12/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2024
Silmar Nogueira Rodrigues - 8597
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.