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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. 246,00 246,00
1.00 - 15175626...................... 35,32 35,32
1.00 - 25736663....................... 263,66 263,66
1.00 - 15186288....................... 184,19 184,19
1.00 - 24713996....................... 263,66 263,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 15175626...................... - 25736663....................... - 15186288....................... - 24713996....................... 992,83
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 246,00
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 35,32
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 263,66
12/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 184,19
12/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4207/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11,80
12/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4207/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1,69
12/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4207/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 12,65
12/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4207/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,84
12/06/2024 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4207/2024 -11,80
12/06/2024 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4207/2024 -1,69
12/06/2024 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4207/2024 -12,65
12/06/2024 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4207/2024 -8,84
12/06/2024 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -234,20
12/06/2024 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -33,63
12/06/2024 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -251,01
12/06/2024 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -175,35
12/06/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4207/2024 NESTA DATA. -11,80
12/06/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4207/2024 NESTA DATA. -1,69
12/06/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4207/2024 NESTA DATA. -12,65
12/06/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4207/2024 NESTA DATA. -8,84
12/06/2024 ELEMENTO DA DESPESA E CREDOR INCORRETO -992,83
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2024 11,80
IRRF 12/06/2024 1,69
IRRF 12/06/2024 12,65
IRRF 12/06/2024 8,84
TOTAL   34,98