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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENT DE SAUDE. LAVAGEN DE VEICULO PEQUENOS 40,00 400,00
4.00 LAVAGEN DE VEICULOS MEDIOS 70,00 280,00
3.00 VEICULOS GRANDES 110,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENT DE SAUDE. LAVAGEN DE VEICULO PEQUENOS LAVAGEN DE VEICULOS MEDIOS VEICULOS GRANDES 1.010,00
21/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.010,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2024 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.