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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - Arla
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUSIÇÃO DE ARLA PARA SER USADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ARLA 3,50 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 AQUSIÇÃO DE ARLA PARA SER USADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ARLA 350,00
18/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 350,00
18/07/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4251/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 0,84
13/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024 SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008 349,16
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/07/2024 0,84 Lançada
TOTAL   0,84