O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGTO.DE JETONS PARA O MEMBRO DA JARI MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS,SR.NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL NOMEADO CONFORME PORTARIA nº226/2023, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES REALIZADAS CONFORME ATAS nº119,120,121,122,123 e 124/2024, CÓPIAS ANEXO AO PROCESSO nº1140/2024...................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JETONS REF.A 06 SESSÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2024,BASE LEGAL ART.2º §4º DA LEI MUN.816/99................... 100,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 PAGTO.DE JETONS PARA O MEMBRO DA JARI MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS,SR.NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL NOMEADO CONFORME PORTARIA nº226/2023, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES REALIZADAS CONFORME ATAS nº119,120,121,122,123 e 124/2024, CÓPIAS ANEXO AO PROCESSO nº1140/2024...................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JETONS REF.A 06 SESSÕES REALIZADAS NO 1º SEMESTRE DE 2024,BASE LEGAL ART.2º §4º DA LEI MUN.816/99................... 600,00
18/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 600,00
20/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2024 Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.