Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TROCA DE OLÉO E FILTRO REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO.
BPROAUTO 5W30 |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
PAGAMENTO DE TROCA DE OLÉO E FILTRO REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO.
BPROAUTO 5W30 |
340,00 |
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16/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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340,00 |
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16/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4284/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,82 |
23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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339,18 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
16/07/2024 |
0,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,82 |
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