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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4284 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TROCA DE OLÉO E FILTRO REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO. BPROAUTO 5W30 340,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 PAGAMENTO DE TROCA DE OLÉO E FILTRO REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO. BPROAUTO 5W30 340,00
TOTAL 340,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.