Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4308 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO PECUNIÁRIO REF. ferias junho p2 2024 |
0,00 |
343,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
ABONO PECUNIÁRIO REF. ferias junho p2 2024 |
343,38 |
|
|
21/06/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
|
343,38 |
|
25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
343,38 |
TOTAL |
343,38 |
343,38 |
343,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.