Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
1,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
120,00 |
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10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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120,00 |
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12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.