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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4385 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO RESERVA PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA XCMG AFIM DE NÃO ATRASAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CABECEIRAS DE PONTES LEVADAS PELAS ENCHENTES. RODA DE FERRO COM PNEU SEMI NOVO 19.5/24 6.800,00 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO RESERVA PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA XCMG AFIM DE NÃO ATRASAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CABECEIRAS DE PONTES LEVADAS PELAS ENCHENTES. RODA DE FERRO COM PNEU SEMI NOVO 19.5/24 6.800,00
27/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.800,00
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 6.800,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.