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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4386 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DA OFICINA DE ARTESANATO DO NAAB. (OFICINAS TERAPEUTICAS) GUARDANAPO MILI 30X2 3,89 3,89
1.00 TOALHA DE PAPEL 5,99 5,99
2.30 PEITO SEM OSSO 24,89 57,30
1.00 COPO PLASTICO COPOSU 13,78 13,78
2.98 SALSICHA DE FRANGO 18,49 55,14
4.00 OVO DE BANDEIJA 11,29 45,16
2.00 MISTURA DE BOLO DE CHOCOLATE 5,89 11,78
2.00 MISTURA DE NEGA MALUCA 5,89 11,78
1.12 PAO FRANÇES 14,90 16,66
2.00 BISCOITO GERMANI BRO 5,49 10,98
1.00 CAFÉ SOLUVEL IGUAÇU TRAD. 20,49 20,49
2.00 BISCOITO GERMANI ROS 5,99 11,98
4.00 MOLHO TOMATE TRADICIONAL 1,39 5,56
1.00 SAL FINO AJI 7,49 7,49
2.00 CHÁ CHILENO MAÇA/CAN 6,49 12,98
2.00 LEITE SANTA CLARA 5,99 11,98
8.00 CREMEDE LEITE PIRACANJUBA 5,49 43,92
4.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 10,89 43,56
1.00 FERMENTO ROYAL 11,89 11,89
8.00 POLVILHO DOCE LAGES 3,29 26,32
2.00 FARIMHA DE TRIGO VIVIA 4,49 8,98
1.00 FARINHA DE TRIGO ORQ 27,89 27,89
1.00 AÇUCAR CRISTAL 22,49 22,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DA OFICINA DE ARTESANATO DO NAAB. (OFICINAS TERAPEUTICAS) GUARDANAPO MILI 30X2 TOALHA DE PAPEL PEITO SEM OSSO COPO PLASTICO COPOSU SALSICHA DE FRANGO OVO DE BANDEIJA MISTURA DE BOLO DE CHOCOLATE MISTURA DE NEGA MALUCA PAO FRANÇES BISCOITO GERMANI BRO CAFÉ SOLUVEL IGUAÇU TRAD. BISCOITO GERMANI ROS MOLHO TOMATE TRADICIONAL SAL FINO AJI CHÁ CHILENO MAÇA/CAN LEITE SANTA CLARA CREMEDE LEITE PIRACANJUBA OLEO DE SOJA PRIMOR FERMENTO ROYAL POLVILHO DOCE LAGES FARIMHA DE TRIGO VIVIA FARINHA DE TRIGO ORQ AÇUCAR CRISTAL 487,99
TOTAL 487,99 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 487,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.