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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4396 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha junho 2024 0,00 8.501,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha junho 2024 8.501,23
27/06/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 8.501,23
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 33,59
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 62,00
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 62,70
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 398,36
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 662,75
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 1.237,19
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.044,64
TOTAL 8.501,23 8.501,23 8.501,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 27/06/2024 33,59 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/06/2024 62,00 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 27/06/2024 62,70 Lançada
CEF - Consignados 27/06/2024 398,36 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/06/2024 662,75 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/06/2024 1.237,19 Lançada
TOTAL   2.456,59