| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha junho 2024 | 0,00 | 2.946,65 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha junho 2024 | 2.946,65 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 | 2.946,65 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.946,65 | ||
| TOTAL | 2.946,65 | 2.946,65 | 2.946,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||