Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO INDENIZADO folha junho 2024
0,00
386,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
13º SALÁRIO INDENIZADO folha junho 2024
386,83
27/06/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024
386,83
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
29,01
28/06/2024
Pagamento de Empenho 4552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
357,82
TOTAL
386,83
386,83
386,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.