Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4657 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA, AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTES DE MOSQUITOS E INSETOS PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. |
22,69 |
2.269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA, AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTES DE MOSQUITOS E INSETOS PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. |
2.269,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.269,00 |
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08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2024
DROGARIA FARMASALTO LTDA - 8851 |
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2.269,00 |
TOTAL |
2.269,00 |
2.269,00 |
2.269,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.