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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4688 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PRODUDOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SER UTILIZADOS EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES DE PESADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CAMARA 1400X24 490,00 980,00
1.00 CAMARA DE AR 13 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 AQUSIÇÃO DE PRODUDOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SER UTILIZADOS EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES DE PESADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CAMARA 1400X24 CAMARA DE AR 13 1.035,00
TOTAL 1.035,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.035,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.