| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2024 CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28677669. | 4.499,25 | 4.499,25 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2024 CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28677669. | 4.499,25 | ||
| 01/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 4.499,25 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 4694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.499,25 | ||
| TOTAL | 4.499,25 | 4.499,25 | 4.499,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||