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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE USADOS PARA O SETOR CRAS-DESENVOLVER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. RECUSO 1137-PSF FNAS ALFINETE CAIXA 680 UN 13,95 69,75
5.00 APONTADOR 1,95 9,75
6.00 BALÃO N.9 26,95 161,70
12.00 BALÃO N.9 26,95 323,40
2.00 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO,1KG 79,00 158,00
10.00 BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 7,6X7,6 49,95 499,50
1.00 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CN C/ 50 UNIDADES 45,00 45,00
10.00 CADERNO GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL 9,95 99,50
1.00 CALCULADORA 12 DIGITOS 29,95 29,95
1.00 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL C/ 50 UN 60,00 60,00
1.00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA PRETA C/ 50 UN 60,00 60,00
20.00 CANETA MARCA TEXTO 2,95 59,00
5.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X45M 5,95 29,75
4.00 FITA CORRETIVA 12M 17,95 71,80
5.00 FOLHA VERGE A4 BRANCO 50 UN 38,90 194,50
2.00 FOLHA VERGE A4 PÉROLA 50 UN 38,90 77,80
20.00 FOLHAS DE OFICIO A4 500 UN 38,95 779,00
2.00 GRAMPEADOR PAPEL 26/6 50 FL PROFICIONAL 99,95 199,90
1.00 LÁPIS DE ESCREVER CX COM 50 UN 25,00 25,00
10.00 PAPEL VEGETAL A4 1,00 10,00
5.00 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 3,95 19,75
2.00 PINCEL ATOMICO 1100-P 4,95 9,90
2.00 PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO 4,95 9,90
5.00 PRANCHETA ACRILICA 28,95 144,75
2.00 RÉGUA ALUMINIO 30 CM 7,50 15,00
2.00 TESOURA MULTIUSO 21 CM 14,95 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 PAGAMNETO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE USADOS PARA O SETOR CRAS-DESENVOLVER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. RECUSO 1137-PSF FNAS ALFINETE CAIXA 680 UN APONTADOR BALÃO N.9 BALÃO N.9 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO,1KG BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 7,6X7,6 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CN C/ 50 UNIDADES CADERNO GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL CALCULADORA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL C/ 50 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA PRETA C/ 50 UN CANETA MARCA TEXTO FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X45M FITA CORRETIVA 12M FOLHA VERGE A4 BRANCO 50 UN FOLHA VERGE A4 PÉROLA 50 UN FOLHAS DE OFICIO A4 500 UN GRAMPEADOR PAPEL 26/6 50 FL PROFICIONAL LÁPIS DE ESCREVER CX COM 50 UN PAPEL VEGETAL A4 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO PINCEL ATOMICO 1100-P PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO PRANCHETA ACRILICA RÉGUA ALUMINIO 30 CM TESOURA MULTIUSO 21 CM 3.192,50
11/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 2.963,30
16/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4718/2024 - REF. DANFE nº55628008 SÉRIE 890. COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 2.963,30
31/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 229,20
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4718/2024 - REF. DANFE nº55628297 SÉRIE 890. COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 229,20
TOTAL 3.192,50 3.192,50 3.192,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.